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問(wèn)題已解決

老師,這種應(yīng)該怎么做分錄呀!

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/07 18:58
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馬老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
具體問(wèn)題是什么 是咋回事情嗎
2021 05/07 18:59
84784957
2021 05/07 19:00
就是付前期的費(fèi)用
馬老師
2021 05/07 19:04
具體是什么費(fèi)用嗎? 期間費(fèi)用的話就借銷管費(fèi)用? 貸銀行存款
84784957
2021 05/07 19:07
我們公司是收到材料款
馬老師
2021 05/07 19:09
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 如果是現(xiàn)銷 借銀行存款? 貸營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
84784957
2021 05/07 19:10
應(yīng)收賬款后面需不需要跟明細(xì)呢
馬老師
2021 05/07 19:12
需要跟客戶明細(xì)的,不然分不清是哪個(gè)客戶
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