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問題已解決

從A公司購進耗材1000元,未收到發(fā)票,耗材已入庫,銀行已支付貨款,借應付賬款,貸銀行存款,那暫估耗材該怎么做分錄

84784997| 提問時間:2021 04/15 08:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,借原材料 貸應付賬款暫估款1000
2021 04/15 08:06
84784997
2021 04/15 08:12
購進的耗材是工業(yè)用氣體,公司耗材攤銷釆用一次性攤銷法那應該借制造費用-耗材攤銷暫估,貸應付賬款嗎?
maize老師
2021 04/15 08:18
借制造費用-耗材攤銷,貸應付賬款暫估款? 做這個,
84784997
2021 04/15 08:41
應付賬款已付了款,怎么是暫估
84784997
2021 04/15 08:48
下月作相同的分錄,紅沖嗎?
maize老師
2021 04/15 08:50
那是為表示沒有收到發(fā)票,明細不一樣,你付款做借應付款 供應商 ,貸銀行,掛明細不一樣,是,沖掉之后按發(fā)票做,
84784997
2021 04/15 09:41
下月相同分錄,相同借貸,只是財軟上有負號表示嗎?
84784997
2021 04/15 09:41
數(shù)據(jù)用負號表示
maize老師
2021 04/15 09:47
是的,是的,是的,是這樣,是的。借制造費用-耗材攤銷,負數(shù) ,貸應付賬款暫估款 負數(shù)之后按發(fā)票做
84784997
2021 04/15 10:14
當月的制造費用應無余額,轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本_耗材攤銷,貸制造費用-耗材攤銷, 下個月這個結(jié)轉(zhuǎn)的制造費用也要紅沖嗎?
maize老師
2021 04/15 10:24
這個對應有價格有出入是需要調(diào)整,沖掉,
84784997
2021 04/15 11:13
謝謝老師!
maize老師
2021 04/15 11:19
好的我先回復別的學員了
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