問題已解決
老師,你好。上年度的業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支了,所以企業(yè)所得稅少交了幾百塊。今年第一季度利潤是負(fù)數(shù),請(qǐng)問上年度少交的企業(yè)所得稅是在第一季度補(bǔ)企業(yè)所得稅,還是現(xiàn)在不做處理,只在匯算清繳的時(shí)候處理就行了?



在匯算清繳的時(shí)候處理就行了
2021 04/05 19:21

84784989 

2021 04/05 21:04
老師,那少交的企業(yè)所得稅,3月不用做賬務(wù)處理嗎?(因?yàn)?-3月的利潤都是負(fù)數(shù))。但是3月的時(shí)候,已經(jīng)收到審計(jì)報(bào)告了,審計(jì)報(bào)告說要調(diào)整盈余公積和企業(yè)所得稅。

萱萱老師 

2021 04/05 21:14
你是問賬務(wù)處理還是匯算清繳?

84784989 

2021 04/06 02:20
我是想問。這筆金額如果在匯算清繳處理,那3月的憑證,是不用做任何賬務(wù)處理了嗎

萱萱老師 

2021 04/06 08:04
交所得稅要做賬務(wù)處理
