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    問題已解決

    請問:對方給我們多開了40元的專票,這40元我們不用付款,賬務(wù)如何處理呢?

    84785027| 提問時間:2021 03/26 13:55
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    樸老師
    金牌答疑老師
    職稱:會計師
    同學(xué)你好 計入營業(yè)外收入
    2021 03/26 13:55
    84785027
    2021 03/26 13:58
    入庫是按什么金額入呢?實際的還是發(fā)票上的金額入庫?
    樸老師
    2021 03/26 14:03
    按照發(fā)票上的金額就行
    84785027
    2021 03/26 14:06
    按發(fā)票上的金額入庫,又比實際的多,成本 虛增了,這個要怎么處理?
    樸老師
    2021 03/26 14:12
    借管理費用 貸銀行存款 貸營業(yè)外收入 沒有虛增 40已經(jīng)調(diào)增了
    84785027
    2021 03/26 14:15
    要不麻煩老師給我寫一下整個會計分錄是怎么樣的?因為我還是沒怎么明白。
    樸老師
    2021 03/26 14:19
    比如說一共100 你們付了60 借管理費用100 貸銀行存款60 貸營業(yè)外收入40
    84785027
    2021 03/26 14:26
    收到發(fā)票的時候 借:原材料-主材 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 支付貨款是: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入(多開票部份) 那么這個賬上的原材料比實際入庫的原材料多,差異部份怎么處理?
    樸老師
    2021 03/26 14:30
    那這個原材料的你要按照實際發(fā)票金額入賬了
    84785027
    2021 03/26 14:43
    差異部分就不管它了嗎?
    樸老師
    2021 03/26 14:49
    嗯 差額部分直接不用管
    84785027
    2021 03/26 14:56
    差異部分如果不管它了,那賬上的金額就和實際的對不上啊,我始終就沒想明白這個要怎么處理?
    樸老師
    2021 03/26 15:01
    咩有呀 不管的意思就是直接差額部分不做賬 這樣正好一樣了
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