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問題已解決

請問我一客戶如A,上個月也幫我司生產(chǎn)產(chǎn)品送到客戶B,請問可以直接應付賬款抵消應收賬款嗎?開過來的發(fā)票如何做賬

84784960| 提問時間:2021 03/26 10:46
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借 委托加工物資 貸應付賬款?
2021 03/26 10:49
84784960
2021 03/26 10:54
那成本方面如何結(jié)轉(zhuǎn)?另收付款問題可以用應收賬款抵消應付賬款嗎
玲老師
2021 03/26 10:55
你好 是委托加工方把貨收到抵賬了? ?
84784960
2021 03/26 10:58
以前我司幫客戶A生產(chǎn)產(chǎn)品,給客戶A開發(fā)票,上個月我客戶B的產(chǎn)品工期太趕,那就把部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)給A生產(chǎn),送貨到B,客戶A給我司開發(fā)票,我司給客戶B開發(fā)票,但給A是合同價,我司不出原材料。
84784960
2021 03/26 11:01
這樣的情況我需要如何做賬
玲老師
2021 03/26 11:08
你好了 A是合同價,我司不出原材料 這就相當于你采購? 借庫存商品 貸應付賬款 借應收賬款 貸收入 銷項 你給A生產(chǎn)時?? 借應收賬款 貸收入 銷項 現(xiàn)在抵往來 借應付賬款 貸應收賬款? 這樣直接抵要寫一個三方協(xié)議的?
84784960
2021 03/26 11:23
老師,為什么要三方協(xié)議呢?只是我跟A的應收抵消應付,與B無關(guān),我正常收B的貨款,因為A送貨是打我司的公司名送的貨,另您說入庫存商品,那我成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)??
玲老師
2021 03/26 11:26
你好 實際不是你銷售嗎? 貨款應給你? 現(xiàn)在A代收了不是嗎? ?所以要有三方協(xié)議? 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品?
84784960
2021 03/26 11:29
A沒有代收,我司直接跟B收款,再付給A,只是鑒于A也是我客戶,欠我司錢,所以A公司提出互抵
玲老師
2021 03/26 11:32
借 應付賬款 貸應收賬款? 雙方出一個往來相互的抵消的說明就可以?
84784960
2021 03/26 11:37
老師,那我的庫存商品一進一出,金額是一致的是嗎?
84784960
2021 03/26 11:37
往來互抵有了說明對稅賬不會有影響吧?
玲老師
2021 03/26 11:38
庫存商品一進一出金額是一樣的。 相互抵消就做抵消分錄沒有其他影響。
84784960
2021 03/26 11:40
明白,謝謝老師
玲老師
2021 03/26 11:41
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!
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