問題已解決
請問老師,單位保安,勞務(wù)派遣公司的,財務(wù)做賬,通過應(yīng)付職工薪酬-人工成本-勞務(wù)費核算,請問所得稅匯算清繳我放到那個表里



你好,應(yīng)付職工薪酬對方科目,你做到哪個科目了
2021 03/15 08:03

84785035 

2021 03/15 17:09
銷售費用-人工成本-勞務(wù)派遣費用

冉老師 

2021 03/15 17:16
這樣的話,在下圖的截圖的填寫

84785035 

2021 03/15 17:56
給勞務(wù)派遣公司的,不填寫在應(yīng)付職工薪酬吧?

冉老師 

2021 03/15 17:56
你好,應(yīng)付職工薪酬是負債,匯算清繳是對應(yīng)的損益科目的

84785035 

2021 03/15 17:57
應(yīng)付職工薪酬對方科目是管理費用。

冉老師 

2021 03/15 17:59
所以是在我截圖的費用,職工薪酬里面調(diào)整的

84785035 

2021 03/15 17:59
計提:借 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 不是這樣寫嗎?

冉老師 

2021 03/15 18:00
你好,是的,你說的很對的

84785035 

2021 03/15 18:00
職工薪酬那張表不寫吧?勞務(wù)派遣公司給我們開發(fā)票

冉老師 

2021 03/15 18:01
這樣的話,是不用的
