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問(wèn)題已解決
老師我們公司籌建期,購(gòu)買發(fā)票打印機(jī)1200元需不需要入固定資產(chǎn)?



你好,籌建期,購(gòu)買發(fā)票打印機(jī)1200元,可以計(jì)入固定資產(chǎn),也可以直接一次性計(jì)入費(fèi)用核算?
2021 02/21 16:47

84784961 

2021 02/21 16:49
嗯嗯!老師籌建期收到客戶預(yù)付款,也開(kāi)了專票給客戶,我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?

鄒老師 

2021 02/21 16:50
你好,籌建期收到客戶預(yù)付款,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
也開(kāi)了專票給客戶,借:預(yù)收 賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?

84784961 

2021 02/21 16:52
那后期我們發(fā)貨給他沖減預(yù)付賬款這筆分錄該怎么做

鄒老師 

2021 02/21 16:53
你好,是還沒(méi)有發(fā)貨就開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方了嗎?

84784961 

2021 02/21 17:02
是的還沒(méi)有發(fā)貨就開(kāi)了發(fā)票給客戶?

鄒老師 

2021 02/21 17:03
你好,正常情況下,還沒(méi)有發(fā)貨是不得開(kāi)具發(fā)票給客戶才是的?

84784961 

2021 02/21 17:04
老師所以我不知道這筆賬務(wù)怎么處理?

鄒老師 

2021 02/21 17:05
你好,需要申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,做收入的沖銷分錄
然后根據(jù)發(fā)貨情況開(kāi)具發(fā)票,做收入分錄?

84784961 

2021 02/21 17:07
老師開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,不是客戶拿到的發(fā)票就不能抵扣了嗎?

鄒老師 

2021 02/21 17:08
你好,是的,之前沒(méi)有送貨給客戶,客戶取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本來(lái)也就不可以抵扣啊

84784961 

2021 02/21 17:09
老師我好難哦,成本做不出,發(fā)票開(kāi)出去了,款也收了

鄒老師 

2021 02/21 17:10
你好,是針對(duì)上面的回復(fù)還有什么疑問(wèn)嗎?

84784961 

2021 02/21 17:12
就是上面的問(wèn)題,紅沖是不可能的

鄒老師 

2021 02/21 17:13
你好,之前開(kāi)具發(fā)票不符合規(guī)定(還沒(méi)有發(fā)貨就開(kāi)具發(fā)票了),這種情況是可以紅沖的?。](méi)有禁止這種情況紅沖?。?/div>

84784961 

2021 02/21 17:14
我知道但因?yàn)槔习迦卞X才讓這樣做的,導(dǎo)致我后期這賬不知道怎么做?

鄒老師 

2021 02/21 17:20
你好,需要申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖,做收入的沖銷分錄
然后根據(jù)發(fā)貨情況開(kāi)具發(fā)票,做收入分錄?
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)


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