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問題已解決

老師 您好,我把2018年和2019年的兩筆其他應付款直接掛在了其他應收款了,現(xiàn)在該怎么調(diào)整賬務了

84785013| 提問時間:2021 02/01 17:12
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是貸方還是借方?借其他應收款 負數(shù),借其他應付款或者是貸其他應收款 負數(shù),貸其他應付款,
2021 02/01 17:15
84785013
2021 02/01 17:18
老師,您好,本來借:銀行存款,貸:其他應付款,我做成其他應收款了
maize老師
2021 02/01 17:29
貸:其他應付款,?貸其他應收款 負數(shù),
84785013
2021 02/01 17:34
這樣調(diào)下來那其他應收款數(shù)字就又不合適了
maize老師
2021 02/01 17:44
你的其他應收款現(xiàn)在下面是不沒有余額啦,你是不是轉(zhuǎn)出去的?轉(zhuǎn)出做啥?
84785013
2021 02/01 18:34
沒有轉(zhuǎn)出啊,其他應收款賬上多了
maize老師
2021 02/01 18:37
借:銀行存款,貸 其他應收款,沒有轉(zhuǎn)出更正,那就是這個,這個不是相互抵減嗎,貸:其他應付款,?貸其他應收款 負數(shù),
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