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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,請問我們1月申報上年第四季度的增值稅,并在1月更正申報,退了部分稅款,如何做賬呢?上年12月做的應(yīng)交的稅額需要更改嗎



你好? ? 你是收入多做了嗎??
2021 01/05 14:23

84784997 

2021 01/05 14:28
不是的,是這樣的,12月計提的城建稅是24.06,需繳納的增值稅是343.76,1月申報并繳納了稅款,同月進(jìn)行更正申報,需退城建稅9.51,增值稅135.84,該如何做賬

meizi老師 

2021 01/05 14:35
你好? 借銀行存款? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅? ?-應(yīng)交增值稅? 。? 借稅金及附加 負(fù)數(shù)貸?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅負(fù)數(shù)? ? 你增值稅是減免了部分嗎???

84784997 

2021 01/05 14:50
原申報的時候是按照申報表3%報的,有623.76元,有一個稅控盤280元可以全額抵扣,所以繳納稅款是343.76元,后來更改申報減免了2%,減免后只需繳納207.92元,因少于280元,所以不能抵扣,之前還做了一筆稅控盤抵稅的分錄(借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用)現(xiàn)在實(shí)際沒有抵扣,這筆分錄要刪掉嗎

meizi老師 

2021 01/05 15:03
你好 如果你280元本身沒有抵減。 你把這筆分錄紅沖了? ?

84784997 

2021 01/05 15:27
具體如何寫分錄呢

meizi老師 

2021 01/05 15:28
你好? ? ?借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 先把這筆 280元的紅沖了 。 然后把減免的部分 轉(zhuǎn)到? ? 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入?

84784997 

2021 01/05 15:32
可以直接把那一筆分錄刪掉嗎,還沒有結(jié)賬

meizi老師 

2021 01/05 15:36
?你好可以的。 你當(dāng)月的可以直接刪除? ?
