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老師,年末,增值稅有留抵,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會計分錄怎么寫?



您好,留抵的增值稅就掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方即可
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021 01/04 12:50

84784966 

2021 01/04 12:52
哦,那老師,進項稅額轉(zhuǎn)出科目,也需要結(jié)平嗎?

王老師1 

2021 01/04 12:53
是的,有進項稅額轉(zhuǎn)出的話,貸方再多一個進項稅額轉(zhuǎn)出科目

84784966 

2021 01/04 12:54
還有個,待抵扣進項?

王老師1 

2021 01/04 12:56
待認證進項稅額不結(jié)轉(zhuǎn)的

84784966 

2021 01/04 13:02
哦好的。老師,我再問一下,如果,下月我開票。我有進項稅13,稅額,5000元,銷項稅9000,賬面留抵1000元,這部分,我該如何做分錄?

王老師1 

2021 01/04 13:04
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 3000

84784966 

2021 01/04 13:08
好的,老師,年末,結(jié)平進項,銷項等,結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣做,申報表,需要填寫什么嗎。

王老師1 

2021 01/04 13:08
申報表和往常一樣填寫,沒有什么特別的

84784966 

2021 01/04 13:09
好的,謝謝老師

王老師1 

2021 01/04 13:10
不客氣,祝學習愉快
