問題已解決
員工的飛機票能直接入賬嗎 ,可以作為原始憑證的依據(jù)嗎



你好
可以? ?,可以作為原始憑證的依據(jù)
2020 12/09 08:57

84784979 

2020 12/09 08:58
不需要換開發(fā)票嗎?飛機票可以換開發(fā)票嗎

玲老師 

2020 12/09 09:10
你好
可以用發(fā)票 也可以用行程單子都可以?

84784979 

2020 12/09 09:16
直接記在管理費用或者銷售費用中的差率費嗎

玲老師 

2020 12/09 09:21
你好
是的? 是這樣記就可以?

84784979 

2020 12/09 09:43
非員工的車票和飛機票可以入賬嗎

玲老師 

2020 12/09 09:47
可以 記招待費進項不能抵扣?

84784979 

2020 12/09 10:20
飛機票和火車票可以抵扣進項嗎?按3%嗎

玲老師 

2020 12/09 10:20
您好
可以按按9%進項抵扣

84784979 

2020 12/09 10:27
分錄怎么寫呢?借:管理費用-差旅費 應交增值稅 (進項) 待:現(xiàn)金

玲老師 

2020 12/09 10:30
你好
員工出差的? 是的分錄 是正確的?

84784979 

2020 12/09 10:36
如果是公司的老板,但是沒有在公司的工資表里,可以進入收入嗎

84784979 

2020 12/09 10:43
如果是小規(guī)模企業(yè),就不可以抵扣車票的增值稅了吧

玲老師 

2020 12/09 10:46
您好,是的,小規(guī)模不能抵扣

84784979 

2020 12/09 10:50
如果是公司的老板,但是沒有在公司的工資表里,可以進入收入嗎

玲老師 

2020 12/09 10:51
老板的工資表和收入有啥關系?

84784979 

2020 12/09 11:33
如果是公司的老板外出的車票,但是沒有在公司的工資表里,可以計入賬務處理嗎

玲老師 

2020 12/09 11:39
你好
可以 實際是為公司出差就可 以

84784979 

2020 12/09 14:56
員工抬頭的話費發(fā)票能進入費用嗎

玲老師 

2020 12/09 14:59
你好
可以記福利費
