問題已解決
購買方收到購買服務(wù)的紅字發(fā)票,做進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做



借:管理費用? ?負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款? ?負數(shù)
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
2020 12/02 17:10

84785005 

2020 12/02 17:11
我們沒有管理費用這個科目

辜老師 

2020 12/02 17:12
那你當(dāng)時是計入什么費用的

84785005 

2020 12/02 17:15
沒有入過賬

84785005 

2020 12/02 17:15
只是專用發(fā)票跨年度了,而且已經(jīng)抵扣過稅款

辜老師 

2020 12/02 17:16
當(dāng)時的藍字發(fā)票,你只入了進項稅嗎

84785005 

2020 12/02 17:17
在賬務(wù)里面沒有做過,因為當(dāng)時銷貨方開了專票沒有送來給我們

84785005 

2020 12/02 17:18
現(xiàn)在他們作廢了以前開的發(fā)票,又重新開了新的發(fā)票,我們按后面開的入賬了

84785005 

2020 12/02 17:19
所以現(xiàn)在收到紅字發(fā)票還有之前的藍字發(fā)票不知道怎么做賬

辜老師 

2020 12/02 17:23
你們之前錯誤的藍字發(fā)票,認(rèn)證了嗎

84785005 

2020 12/02 17:25
藍字發(fā)票認(rèn)證過了,并且抵扣了稅款

辜老師 

2020 12/02 17:31
你認(rèn)證了,但是進項稅也沒有入賬嗎
