問題已解決
你好老師,建筑小公司,某個項(xiàng)目**給有資質(zhì)的公司,資質(zhì)公司合同額是23,我們開了成本票20,結(jié)算時稅金2、管理費(fèi)1,之前交給資質(zhì)公司一些票據(jù)抵了1.5,結(jié)算時稅金2,管理費(fèi)1,抵得費(fèi)1.5,資質(zhì)公司直接減掉扣除了,我內(nèi)部怎么做分錄?



內(nèi)賬23做收入,20就是成本,進(jìn)項(xiàng)稅額1.5,交的稅金是0.5,記入管理費(fèi)用——稅費(fèi),管理費(fèi)記入管理費(fèi)用——管理費(fèi)
2020 11/29 07:04

84785007 

2020 11/29 07:08
抵的不是進(jìn)項(xiàng)稅額1.5,就是給資質(zhì)公司提供了一些費(fèi)用票的金額,這個做什么科目

文老師 

2020 11/29 07:25
那這應(yīng)該記入項(xiàng)目的成本或費(fèi)用

84785007 

2020 11/29 07:28
給資質(zhì)公司提供的這些票,是老板拿回來交過去的,這些票的款我內(nèi)部是不是要付給他?要做個其它應(yīng)付款?

文老師 

2020 11/29 09:00
您和老板核實(shí)一下,這一般應(yīng)該是被**方付的,到時候沖你的應(yīng)收賬款
