問題已解決
單位收到上級(jí)單位撥的特困人員護(hù)理補(bǔ)助費(fèi)用,只能專款專用,這個(gè)錢用于支付護(hù)理人員工資。這個(gè)錢我單位做的其他應(yīng)付款科目。若用這錢支付工資,怎么做分錄。事業(yè)單位,新會(huì)計(jì)制度



借,其他應(yīng)付款
貸銀行存款
你之前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作了其他應(yīng)付款,那么你現(xiàn)在支付的時(shí)候直接沖減其他應(yīng)付款就可以了。
2020 11/04 12:53

84784969 

2020 11/05 08:26
問題在這里,支付護(hù)理員工工資是計(jì)提了的,屬于應(yīng)付職工薪酬科目。直接做借其他應(yīng)付款款,貸銀行存款,那應(yīng)付職工薪酬科目呢

陳詩晗老師 

2020 11/05 08:44
你這里屬于工資處理,應(yīng)付職工薪酬

84784969 

2020 11/05 08:47
意思就是用這個(gè)專項(xiàng)的錢來付工資,如何做分錄呢,這個(gè)專項(xiàng)的錢擺在其他應(yīng)付款里的

陳詩晗老師 

2020 11/05 08:48
如果是你自己企業(yè)工資,你計(jì)提通過應(yīng)付職工薪酬處理,如果是給你后,你后面支付就是其他應(yīng)付款
