問題已解決
老師,你好,例如我繳納9月份的增值稅4600,請問怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?



你好,借應(yīng)交稅費--未交增值稅4600,貸銀行存款4600
2020 11/02 11:56

莊老師 

2020 11/02 11:57
月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4600,貸應(yīng)交稅費--未交增值稅4600

84785040 

2020 11/02 16:44
例如,我的金蝶科目余額表里的應(yīng)交增值稅余額是4243,元,未交增值稅是負數(shù)4188.這個我要怎么轉(zhuǎn)成平呢

莊老師 

2020 11/02 16:56
應(yīng)交增值稅余額是4243元是貸方,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4243,貸應(yīng)交稅費--未交增值稅4243。這個和未交增值稅是負數(shù)4188相抵掉,

莊老師 

2020 11/02 18:08
如果滿意,評分為五星。
