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問題已解決

你好,老師,我想問下,行政單位,2018年資產需在2020年核銷。18年分錄借:固定資產,貸:資產基金,那19年新會計銜接中,資產基金轉累計盈余。現(xiàn)我要 沖銷18年資產,我要怎么做分錄

84784950| 提問時間:2020 10/12 17:27
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 要沖資產,你是什么情況下要沖資產呢 你這銜接時,直接按余額計財務會計處理就是了,預算會計是不處理的
2020 10/12 21:29
84784950
2020 10/12 22:05
18年重復登記資產,現(xiàn)需沖銷
陳詩晗老師
2020 10/12 22:07
你的意思是現(xiàn)在你的余額,是固定資產在財務會計這邊有余額,是不
84784950
2020 10/12 22:15
只有財務會計,沒有預算會計,怎么沖減出來
陳詩晗老師
2020 10/12 22:41
借,以前年度盈余調整 貸,固定資產 你直接在財務會計這一邊,用這個科目和分錄沖減。
84784950
2020 10/12 22:43
19年改革做銜接時。資產基金轉累計盈余,累計盈余不用沖嗎?
84784950
2020 10/12 22:46
18年憑證憑證摘要,寫著補錄2012年前應入固定資產,借固定資產,貸固定基金
陳詩晗老師
2020 10/12 23:06
你現(xiàn)在需要沖減的,就是你財務會計里面的固定資產和以前年度盈余調整,其他的事不用處理的。
陳詩晗老師
2020 10/12 23:07
你這個固定基金在于財務會計這里邊就相當于你現(xiàn)在的一個盈余累計,沖減的以前年度英語調整就是沖著這個固定基金。
84784950
2020 10/13 03:56
好的,我知道了,謝謝你,老師
陳詩晗老師
2020 10/13 08:33
不客氣,祝你工作愉快。
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