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問(wèn)題已解決

某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年5月初留抵稅額1000元,5月發(fā)生下列 業(yè)務(wù): (1)購(gòu)入商品一批,取得增值稅專用發(fā)票發(fā)票,注明價(jià)款10000元,稅款1300元。 (2)3個(gè)月前從農(nóng)民手中收購(gòu)的一批糧食毀損,賬面成本5220元。 (3)從農(nóng)民手中收購(gòu)大豆1噸,稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)款1000元。 (4)從小規(guī)模納稅人處購(gòu)買商品一批,取得增值稅專用發(fā)票發(fā)票,注明價(jià)款30000 元,稅款900元,款已付,貨物未入庫(kù),發(fā)票已認(rèn)證。 (5)零售日用商品,取得含稅收入150000元。 (6)將2個(gè)月前購(gòu)入的一批布料捐贈(zèng)受災(zāi)地區(qū),賬面成本20000元,同類不含稅銷 售價(jià)格30000元。 (7)將上月購(gòu)入的5臺(tái)電腦捐贈(zèng)希望小學(xué),10臺(tái)電腦零售,零售價(jià)為每臺(tái)8000元。 電腦上月購(gòu)入時(shí)已作進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。 其他資料:本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣。 【要求】 (1)計(jì)算當(dāng)期全部可從銷項(xiàng)稅中抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(考慮轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅)。 (2)計(jì)算當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額。

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/15 09:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 07/15 09:05
暖暖老師
2020 07/15 09:06
業(yè)務(wù)1的進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算1300
暖暖老師
2020 07/15 09:06
業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是5220*9%
暖暖老師
2020 07/15 09:06
業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算1000*9%
暖暖老師
2020 07/15 09:07
業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算900
暖暖老師
2020 07/15 09:07
業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的計(jì)算150000/1.13*13%
暖暖老師
2020 07/15 09:07
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算30000*13%
暖暖老師
2020 07/15 09:08
業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅額的計(jì)算8000*15/1.13*13%
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