當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
給其他公司多付款了,發(fā)票少開(kāi)了,現(xiàn)在也不能補(bǔ)開(kāi)發(fā)票了,怎么賬務(wù)處理?



你好,可以正常做帳,匯算清繳調(diào)增就行。
2020 06/30 11:31

84784984 

2020 06/30 11:35
我的意思是應(yīng)付賬款怎么做平?

郭老師 

2020 06/30 11:42
之前借應(yīng)付貸銀存
現(xiàn)在借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,這么做就可以

84784984 

2020 06/30 11:44
這樣應(yīng)付賬款還是有余額呀

郭老師 

2020 06/30 11:45
你好,沒(méi)有給你開(kāi)發(fā)票,你也做庫(kù)存商品,不會(huì)有余額的,你付出了100庫(kù)存商品是100。

84784984 

2020 06/30 11:48
能不能用現(xiàn)金沖。借庫(kù)存現(xiàn)金,貸應(yīng)付賬款

郭老師 

2020 06/30 11:51
給其他公司多付了款,這個(gè)應(yīng)該是你們多付出去的吧。

84784984 

2020 06/30 12:00
嗯,這已經(jīng)是一兩年前的,最近才查出來(lái)的

郭老師 

2020 06/30 12:01
那你這樣做的話(huà),你現(xiàn)金和賬上不一致了。

84784984 

2020 06/30 12:02
現(xiàn)金一直都不一致

郭老師 

2020 06/30 12:11
那你可以這么做的。
