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問題已解決

老師您好,請教。 我們公司收到快錢支付的0.01元,易寶支付的0.43元,這兩筆分別要怎么入賬?

84784970| 提問時間:2020 06/13 20:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 收到后不會退回 也沒有發(fā)生業(yè)務 可以計入營業(yè)外收入科目
2020 06/13 20:51
84784970
2020 06/13 21:03
能入財務費用嗎?是五月份收的,目前還沒有退回,如果后期退回就沖減營業(yè)外收入嗎?
bamboo老師
2020 06/13 21:08
計入財務費用科目也可以 后期不退回就不沖減了
84784970
2020 06/14 10:37
老師您好,我查看了銀行回單,收到的快錢支付公司的0.01元,用途是AJAV 還有收到易寶支付公司的0.43元用途是BOSS直聘認證 這兩筆是否還是入您說的營業(yè)外收入比較合適??
bamboo老師
2020 06/14 10:38
是的 直接計入營業(yè)外收入比較合適
84784970
2020 06/14 10:51
好的,謝謝老師。 再請教,公司跟銀行短期貸款了一筆錢,我需要每個月計提利息嗎
bamboo老師
2020 06/14 10:54
請問利息是按月支付還是按季度
84784970
2020 06/14 10:57
按月支付的,每個月21號結一次,是當月計提當月利息,然后當月支付上月利息嗎? 我上個月計提少了,這個月是不是補計提
bamboo老師
2020 06/14 11:04
不需要計提 支付的時候 借:財務費用 貸:銀行存款 上個月漏記 這個月補做一筆這樣的分錄就好了
84784970
2020 06/14 15:37
老師您好。 請問,我們公司水電費和固話費發(fā)票都不是本公司抬頭的發(fā)票,入賬我們照入了管理費用,到了年終匯算清繳的時候調增填在哪個表?
bamboo老師
2020 06/14 15:38
納稅調整項目明細表
84784970
2020 06/14 17:58
好的,謝謝老師。 再次請教。 我五月份收到一張進項稅發(fā)票,我五月份不需要繳納增值稅,所以放在6月份才確認并且抵扣。 我五月份入賬的時候是入應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 到了六月份抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 嗎? 我應交稅費科目下沒有待抵扣進項稅額,是不要加一個?還是怎么入賬?
bamboo老師
2020 06/14 18:04
借:管理費用等 借:應交稅費-待認證進項稅額 貸:銀行存款等 可以用待認證進項稅額科目 沒有的話 可以增加 等六月份認證抵扣后 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-待認證進項稅額
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