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問題已解決

老師您好:我以前把應交增值稅記入到了應交稅費-應交增值稅-銷項稅科目里了,現(xiàn)在要調到應交增值稅-未交增值稅科目里,怎么調賬啊?

84784977| 提問時間:2020 06/08 11:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前分錄是怎么做的?
2020 06/08 11:21
84784977
2020 06/08 11:24
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:銀行存款
84784977
2020 06/08 11:25
這是我之前做的應交增值稅的會計分錄,這種是不是不對???
郭老師
2020 06/08 11:26
不對,你現(xiàn)在借銀行存款貸應交稅費應交增值稅銷項,然后借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 有進項嗎?如果沒有的話,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費,未交增值稅,然后借應交稅費未交增值稅貸銀行存款。
84784977
2020 06/08 11:35
有進項稅
84784977
2020 06/08 11:35
是一般納稅人
郭老師
2020 06/08 11:38
借應交稅費交增值稅,轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項做一個這個。
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