問題已解決
老師好!稅控服務(wù)費280元 會計分錄應(yīng)該怎么做呢?



借:管理費用
貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
借:管理費用 負數(shù)
2020 06/05 15:55

84784981 

2020 06/05 15:56
不做收入處理嗎

84784981 

2020 06/05 16:00
可以這樣做嗎老師 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)280元 貸:銀行存款280元 借:營業(yè)收入280元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(抵減稅款)280元

maize老師 

2020 06/05 16:01
不能,按上面步驟做,這個按步驟,財會2016.22 (九)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費用抵減增值稅額的賬務(wù)處理。
按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。

84784981 

2020 06/05 16:43
老師一般納稅人和小規(guī)模納稅人的會計處理方式一樣么?謝謝!

maize老師 

2020 06/05 16:50
是的,只是小規(guī)模沒有減免稅額,一般納稅人有這個

84784981 

2020 06/05 16:58
也就是說小規(guī)模的直接進費用,一般納稅人才按您說的方式處理是嗎? 好多老會計都說進營業(yè)外收入是怎么回事呢?

maize老師 

2020 06/05 17:08
不清楚,你看文件,我發(fā)文件
