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問(wèn)題已解決

老師,我單位拿到轉(zhuǎn)賬支票,然后又給朋友公司,朋友公司給我的現(xiàn)金,沒(méi)有收手續(xù)費(fèi),這樣怎么做帳,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/26 17:44
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 收到轉(zhuǎn)賬支票 借應(yīng)收賬款 -某公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 你們沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)嗎 比如你欠對(duì)方的借款或者貨款啥的 掛對(duì)應(yīng)科目沒(méi)有之前
2020 05/26 17:47
84785009
2020 05/26 17:48
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),就是他們需要,我們不用,就這樣轉(zhuǎn)了一下
meizi老師
2020 05/26 17:52
你好 那你掛 借應(yīng)收賬款 -某公司 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 借其他應(yīng)收款-某公司 貸應(yīng)收賬款-某公司 收到錢(qián) 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款-某公司
84785009
2020 05/26 17:54
這個(gè)還要交增值稅嗎?
meizi老師
2020 05/26 17:58
你好 你最開(kāi)始收到轉(zhuǎn)賬支票 應(yīng)該是收入的把 。 所以我給你做的收入 會(huì)涉及增值稅的
84785009
2020 05/26 17:59
哦哦,明白了,謝謝老師
meizi老師
2020 05/26 18:04
沒(méi)事的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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