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問(wèn)題已解決

老師,之前確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)現(xiàn)在沖回了,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整嗎?可是我結(jié)賬了

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/13 07:42
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,做差錯(cuò)調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸無(wú)形資產(chǎn)攤銷
2020 05/13 07:44
84784968
2020 05/13 07:49
那我還用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?
84784968
2020 05/13 07:50
之前結(jié)賬了,我還想再之前的那個(gè)月處理了
84784968
2020 05/13 07:57
這邊差錯(cuò)調(diào)整如果再結(jié)賬后面記賬的,那么我還需要做那些分錄老師
莊老師
2020 05/13 09:08
你好,能退回到以前,就結(jié)
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