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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,之前確認(rèn)的無(wú)形資產(chǎn)現(xiàn)在沖回了,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)攤銷成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整嗎?可是我結(jié)賬了



你好,做差錯(cuò)調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸無(wú)形資產(chǎn)攤銷
2020 05/13 07:44

84784968 

2020 05/13 07:49
那我還用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?

84784968 

2020 05/13 07:50
之前結(jié)賬了,我還想再之前的那個(gè)月處理了

84784968 

2020 05/13 07:57
這邊差錯(cuò)調(diào)整如果再結(jié)賬后面記賬的,那么我還需要做那些分錄老師

莊老師 

2020 05/13 09:08
你好,能退回到以前,就結(jié)
