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老師早,4月申報屬期3月份的增值稅,4月繳納稅金,分錄這樣寫:3月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅 4月份繳納時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 可以嗎?



按圖片做先結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面
2020 04/29 07:02

84784968 

2020 04/29 07:07
我公司沒采用簡易計稅發(fā)計稅,請問怎樣做分錄呢

maize老師 

2020 04/29 07:11
不做簡易計稅就可以,借銷項稅額,貸進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,下一步做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅,貸銀行

84784968 

2020 04/29 07:12
不好意思,多打了一個字。我公司采用簡易計稅發(fā)計稅,請問怎樣做分錄呢?

maize老師 

2020 04/29 07:14
不需要結(jié)轉(zhuǎn),你做收入做貸簡易計稅,這個交稅做借簡易計稅貸銀行

84784968 

2020 04/29 07:17
做收入時做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額??梢赃@樣寫嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款

maize老師 

2020 04/29 08:04
不行,需要單獨做簡易計稅這個明細,不能做進項稅額

84784968 

2020 04/29 08:10
資產(chǎn)負債表不平衡是不是和這個有關(guān)系

maize老師 

2020 04/29 08:14
這個一般不會影響你資產(chǎn)負債表不平,你去看科目余額表期末余額是平的嗎,損益科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784968 

2020 04/29 08:31
科目余額表期末余額是平的,損益科目也結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表的期末余額不平

84784968 

2020 04/29 08:31
是怎么回事呢

maize老師 

2020 04/29 08:35
上期是平的嗎,損益做相反方向嗎,制造費用 有沒有沒有結(jié)轉(zhuǎn),以前年度損益調(diào)整有沒有?

84784968 

2020 04/29 09:21
我這是一月的分錄,起初余額是平的,我公司是人力資源公司,采用簡易計稅法核算的

84784968 

2020 04/29 09:25
財務(wù)費用做負數(shù)沖減,沒有制造費用,沒有以前年度損益調(diào)整

maize老師 

2020 04/29 09:25
這個不會影響,這個,增值稅,你去看應(yīng)交稅費這個是和科目余額表是一樣嗎,期末數(shù)
