問題已解決
上月收到錢,已經(jīng)做了賬,已經(jīng)申報了,圖二填了未開發(fā)票收入,次月才開票,但是我本月做了賬了,次月怎么做賬?次月還顯示自行開具增值稅發(fā)票,這樣不是重復了嗎?



次月開票,先沖減上月未開票確認收入
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅
(金額用負數(shù)表示)
2020 04/22 15:50

蔣飛老師 

2020 04/22 15:50
然后再根據(jù)發(fā)票
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費…應交增值稅

84785038 

2020 04/22 15:55
那我次月申報增值稅的時候也重復了

84785038 

2020 04/22 15:56
我上月的已經(jīng)填了

蔣飛老師 

2020 04/22 15:58
上面兩個分錄都要申報的
(一正一負抵消了)

84785038 

2020 04/22 15:59
我知道,我就是想問,申報增值稅的時候怎么辦

84785038 

2020 04/22 16:01
上月填了未開票收入,次月又自動填了自行開具增值稅發(fā)票

蔣飛老師 

2020 04/22 16:02
那只有更正申報了

84785038 

2020 04/22 16:02
怎么更正

84785038 

2020 04/22 16:03
是不是填寫0

84785038 

2020 04/22 16:04
但是我確實是開了票

蔣飛老師 

2020 04/22 16:06
可以到稅務局大廳處理的

84785038 

2020 04/22 16:07
次月我還沒申報的,怎么處理

蔣飛老師 

2020 04/22 16:13
上面兩個分錄都填入申報就可以了

84785038 

2020 04/22 16:21
就是說,我把兩個分錄填了,然后增值稅,正常申報就可以了,不管他上月填寫了,本月又顯示了增值稅申報,直接申報就可以了?

84785038 

2020 04/22 16:28
這一張是我上月申報的,

84785038 

2020 04/22 16:29
然后這張是本月還沒申報的,

84785038 

2020 04/22 16:30
問題來了,上月的數(shù)據(jù)和本月的申報數(shù)據(jù)重復了,本月的現(xiàn)在還沒申報,要怎么辦

蔣飛老師 

2020 04/22 16:40
比如上個月收入100

蔣飛老師 

2020 04/22 16:40
看一下上面兩個分錄
-100+100=0

84785038 

2020 04/22 16:42
也就是說我可以直接申報了?對吧?

84785038 

2020 04/22 16:42
上月4萬多,本月4萬多,填寫上去申報?

蔣飛老師 

2020 04/22 16:48
你好!
是的。
