問(wèn)題已解決
財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正呢?



你好,什么時(shí)間的財(cái)務(wù)報(bào)表呢
2020 04/09 11:41

84784970 

2020 04/09 11:41
年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我是3月份報(bào)的現(xiàn)在想修改

王晶老師 

2020 04/09 11:48
年報(bào)是吧,申報(bào)的作廢就可以

84784970 

2020 04/09 12:12
對(duì)了我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在自開(kāi)專(zhuān)票,我們應(yīng)該填到那一欄?開(kāi)了6萬(wàn)的票,1%開(kāi)的,但是申報(bào)表上3%,這個(gè)改怎么填?

王晶老師 

2020 04/09 14:09
填在百分之3的一欄里面減征的稅額寫(xiě)在減征額里面

84784970 

2020 04/09 14:10
按不含稅銷(xiāo)售額算的嗎?

王晶老師 

2020 04/09 14:15
嗯嗯,是的呢,按照不含稅的算的

84784970 

2020 04/09 14:20
我們開(kāi)了60000的票,具體的填報(bào)能說(shuō)一下嗎?

王晶老師 

2020 04/09 14:22
專(zhuān)票,填在代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票里面,會(huì)顯示出百分之3的,稅額,在把百分之2的填入減征額里面

84784970 

2020 04/09 14:24
2%的減征額就是60000除以1.02*2%這么算出來(lái)填在減征額里嗎?

王晶老師 

2020 04/09 14:29
嗯嗯,是的呢,是的呢

84784970 

2020 04/09 14:31
嗯,再把這個(gè)減征額填明細(xì)表減稅項(xiàng)目么?

王晶老師 

2020 04/09 14:35
(一)增值稅小規(guī)模納稅人按照《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持個(gè)體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(2020年第13號(hào),以下簡(jiǎn)稱(chēng)“13號(hào)公告”)有關(guān)規(guī)定,減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計(jì)算銷(xiāo)售額:銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1+1%)。
(二)增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷(xiāo)售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷(xiāo)售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷(xiāo)售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”計(jì)算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
