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問題已解決

我們公司是人力資源公司代繳社保公積金的,我計提和支付時應該怎么做分錄?是走應付職工薪酬還是走其他應付款?請給我詳細示范分錄!

84784971| 提問時間:2020 03/03 16:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你還是走應付職工薪酬的,你們報個稅,你收社保費發(fā)票做賬就行了,跟你自己交是一樣的
2020 03/03 16:03
84784971
2020 03/03 16:07
那發(fā)票是下個月才能開來,那我這個月是不是也不能做費用了,只能做預付嗎?
樸老師
2020 03/03 16:10
嗯,是的,你可以先做預付的,來了發(fā)票沖,或者直接做了來發(fā)票附上就行
84784971
2020 03/03 16:11
提前做費用可以嗎?一兩次應該沒事吧?
84784971
2020 03/03 16:12
對了,還想問問我們現(xiàn)在預付3年房租,現(xiàn)在是不是取消用待攤費用了?那這個應該怎么入賬呢
樸老師
2020 03/03 16:18
可以的,你只要有發(fā)票拿來附上就行
84784971
2020 03/03 16:25
對了,還想問問我們現(xiàn)在預付3年房租,現(xiàn)在是不是取消用待攤費用了?那這個應該怎么入賬呢
樸老師
2020 03/03 16:26
是的,沒有待攤費用了,直接用長期待攤
84784971
2020 03/03 16:33
預付當月沒有拿到發(fā)票,后期才開,那我從什么時候開始攤銷,是按合同起始月開始攤銷,還是按拿到發(fā)票當月再做費用攤銷
樸老師
2020 03/03 16:35
你從收到發(fā)票的當月開始
84784971
2020 03/03 16:36
那我先做預付,等開了發(fā)票再做費用攤銷對嗎
樸老師
2020 03/03 16:37
嗯,是的,就是這個意思
84784971
2020 03/03 16:43
另外問下月底要計提當月工資,但是月底出不來這個月工資怎么辦,要下個月10號才有數(shù)據(jù),我應該先按什么數(shù)據(jù)計提?
樸老師
2020 03/03 16:46
就是月底或者月初要算出來的哦,你可以先按照應發(fā)計提,發(fā)了工資之后多計提的沖回,少計提的補計提
84784971
2020 03/03 16:49
下個月補計提的話,當月成本費用是不是就不準了
樸老師
2020 03/03 16:52
沒事,不跨年一般沒事,一般單位都是月底或者月初前兩天加班計算的
84784971
2020 03/03 16:59
那像我們這種情況,跨年估計也是只能預估的,怎么處理吧
84784971
2020 03/03 17:00
就是匯算清繳的時候需要調整嗎
樸老師
2020 03/03 17:02
不用,金額小直接當月補就行了
樸老師
2020 03/03 17:02
不用跨年再調整的
84784971
2020 03/04 09:01
您好,還有個問題,就是我們快遞費是總公司跟快遞公司結算的,然后總公司再跟我們公司結算,那快遞公司開票全都開給總公司了,這樣我做賬的時候沒有發(fā)票可以做費用嗎?
樸老師
2020 03/04 09:02
總公司收你錢的話得給你開發(fā)票的
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