問題已解決
請問老師,本年利潤是借方,但有實收資本和資本公積,請問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)



借本年利潤負數(shù)貸利潤分配負數(shù)
2020 02/22 15:11

84784972 

2020 02/22 15:35
老師,不是很明白,麻煩再講一下

郭老師 

2020 02/22 15:36
實收資本和資本公積余額就有余額,掛賬就可以不需要動
只需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

84784972 

2020 02/22 15:38
好的,謝謝老師

郭老師 

2020 02/22 15:40
不用客氣的。
