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請問老師,本年利潤是借方,但有實收資本和資本公積,請問怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

84784972| 提問時間:2020 02/22 15:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借本年利潤負數(shù)貸利潤分配負數(shù)
2020 02/22 15:11
84784972
2020 02/22 15:35
老師,不是很明白,麻煩再講一下
郭老師
2020 02/22 15:36
實收資本和資本公積余額就有余額,掛賬就可以不需要動 只需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
84784972
2020 02/22 15:38
好的,謝謝老師
郭老師
2020 02/22 15:40
不用客氣的。
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