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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我公司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,應(yīng)交的增值稅跟憑證里面的增值稅有一點(diǎn)誤差,怎么調(diào)



你好 尾差記在營業(yè)外收支科目
2020 01/10 10:53

84785034 

2020 01/10 10:54
分錄如何做呢

玲老師 

2020 01/10 10:57
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
