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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提的應(yīng)交增值稅,在實(shí)際交稅時(shí)少交一分錢的誤差怎么辦?跨年了怎么調(diào)



你好,做你之前計(jì)提增值稅的相反分錄,金額0.01就是了
2020 03/19 17:47

84785041 

2020 03/19 17:47
之前分錄沒(méi)錯(cuò)

84785041 

2020 03/19 17:48
是交稅系統(tǒng)里少了

鄒老師 

2020 03/19 17:48
你好,既然之前分錄沒(méi)有錯(cuò)誤,那這1分錢的差異是什么原因?qū)е碌哪兀?/div>

84785041 

2020 03/19 17:48
系統(tǒng)出現(xiàn)的

84785041 

2020 03/19 17:49
不含稅收入分錄是正確的

鄒老師 

2020 03/19 17:50
你好,能把你單位增值稅申報(bào)表,以及你所做的計(jì)提增值稅分錄都提供一份圖片過(guò)來(lái)?
我好查明原因

84785041 

2020 03/19 17:51
小規(guī)模的分錄比較多,拍不全

鄒老師 

2020 03/19 17:53
你好,我需要對(duì)比才知道差異原因的
如果你這邊無(wú)法提供圖片,那是不知道 具體是什么原因?qū)е碌牟町惖?
賬務(wù)處理是需要根據(jù)增值稅申報(bào)表的收入,稅額做分錄,不應(yīng)當(dāng)有1分錢的差額才是的

84785041 

2020 03/19 17:56
交稅時(shí)不含稅收入填的跟我計(jì)提收入一樣,下面顯示的稅額就跟我計(jì)提的少了一分錢

鄒老師 

2020 03/19 17:57
你好,那你需要把計(jì)提的增值稅減少1分,這樣賬面處理的收入,稅額才可以做到與申報(bào)表的收入,稅額數(shù)據(jù)一致的

84785041 

2020 03/19 18:07

鄒老師 

2020 03/19 18:07
你好,那你需要把計(jì)提的增值稅減少1分,這樣賬面處理的收入,稅額才可以做到與申報(bào)表的收入,稅額數(shù)據(jù)一致的(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)

84785041 

2020 03/19 18:08
怎么做分錄

鄒老師 

2020 03/19 18:09
你好,根據(jù)增值稅申報(bào)表的收入,稅額,這樣做分錄
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納的時(shí)候,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款

84785041 

2020 03/19 18:10
沒(méi)解決問(wèn)題啊,我之前都是這樣做的

鄒老師 

2020 03/19 18:12
你好,你之前多做了繳納稅款分錄0.01
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納的時(shí)候,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
我的意思是:這兩個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額應(yīng)當(dāng)一致,而不應(yīng)當(dāng)有0.01的差額

84785041 

2020 03/19 18:16
那就是26000+48000含稅的兩個(gè)分錄,交稅時(shí)間沒(méi)四舍五入,

鄒老師 

2020 03/19 18:17
你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
繳納的時(shí)候,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸;銀行存款
我的意思是:這兩個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方發(fā)生額與借方發(fā)生額應(yīng)當(dāng)一致,而不應(yīng)當(dāng)有0.01的差額
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)

84785041 

2020 03/19 18:18
含稅的74000做帳時(shí)做了26000一個(gè)分錄,48000一個(gè)分錄,兩個(gè)分錄都四舍五入了,交稅時(shí)系統(tǒng)一起按74000不含稅交,稅額沒(méi)四舍五入

鄒老師 

2020 03/19 18:21
你好,這樣做分錄就是了
借;應(yīng)收賬款 等科目 74000, 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入71844.66 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2155.34
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2155.34,貸;銀行存款 2155.34
這樣就沒(méi)有差額的


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