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老師好,我有一個(gè)分錄該怎么做,想請(qǐng)教您。每月公司有餐費(fèi)報(bào)銷,比方1000元的餐費(fèi)報(bào)銷,我借:管理費(fèi)用/應(yīng)酬費(fèi)1000,貸:銀行存款1000。但是現(xiàn)在剛好跨年1月了,可是餐費(fèi)報(bào)銷發(fā)票開票日期是12.28的,領(lǐng)導(dǎo)說雖然這些餐費(fèi)是在1月報(bào)銷的,但發(fā)票要入到去年12月的賬里,我該怎么寫分錄呢?謝謝老師指教。

84785041| 提問時(shí)間:2020 01/06 18:31
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
2020 01/06 18:32
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