當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,兼職人員的工資應(yīng)該是稅前5000,個(gè)稅800(已經(jīng)幫忙申報(bào)并且代扣),到手的話應(yīng)該是4200的,但是我發(fā)錯(cuò)給了員工(發(fā)了5000),需要員工退回來800,那我這個(gè)收到的800怎么做賬啊



你好,個(gè)稅800計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。完整的分錄 借 應(yīng)付職工薪酬5000 貸 銀行存款5000,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅800 貸 銀行存款 800,退回時(shí) 借 銀行存款800,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 800
2019 12/17 16:54

84784981 

2019 12/17 17:03
這個(gè)退回的分錄和繳稅的分錄正好相反,不會(huì)讓別人覺得根本沒繳納個(gè)稅的嗎?

汪晨老師 

2019 12/17 17:04
你好,不會(huì),代收代繳的,本身公司就不承擔(dān)的。

84784981 

2019 12/17 17:05
那這樣的話,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,這里的本期收入填寫多少呢(5000稅前和稅后都填寫5000嗎?)

汪晨老師 

2019 12/17 17:05
本期收入填的是應(yīng)發(fā)工資5000元

84784981 

2019 12/17 17:08
如果同事不肯還這個(gè)800 ,但是我申報(bào)的時(shí)候本期收入寫的是5000,且已經(jīng)代繳了800,那我這個(gè)賬是不是就一直不平的了?

汪晨老師 

2019 12/17 17:09
你好,那就等于給員工繳納的個(gè)稅,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。匯算清繳調(diào)增

84784981 

2019 12/17 17:16
支付和計(jì)提的分錄在收到退回800的時(shí)候不需要沖減嗎?

汪晨老師 

2019 12/17 17:17
你好,不需要沖減,個(gè)稅可以計(jì)提也可以不計(jì)提,計(jì)提沖減的是借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
