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稅控盤服務(wù)費(fèi)在抵扣時增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的金額按什么金額入賬?比如,當(dāng)月應(yīng)交增值稅是1000元,減免稅款是280元,我月底轉(zhuǎn)入未交增值稅的金額怎么填?



借轉(zhuǎn)出未交增值稅280貸減免稅款280 借轉(zhuǎn)出未交增值稅1000-280貸未交增值稅1000-280
2019 10/14 11:41

稅控盤服務(wù)費(fèi)在抵扣時增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的金額按什么金額入賬?比如,當(dāng)月應(yīng)交增值稅是1000元,減免稅款是280元,我月底轉(zhuǎn)入未交增值稅的金額怎么填?
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