問題已解決
本期增值稅進(jìn)項稅額有負(fù)數(shù),在增值稅納稅申報時,需要在附表明細(xì)欄中分開填列嗎,還是在認(rèn)證相符且本期申報抵扣中一并填寫。



進(jìn)項稅的負(fù)數(shù),是填列在附表二的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的
2019 09/23 11:53

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2019 09/23 12:28
但是在快學(xué)電子這個報稅實(shí)操這份練習(xí)中并沒有轉(zhuǎn)出啊,這是什么原因?是因為已經(jīng)認(rèn)證通過了嗎?本期認(rèn)證通過了,下期再把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

辜老師 

2019 09/23 14:01
負(fù)數(shù)發(fā)票是不用認(rèn)證的
