問題已解決
老師,問一下,我們是小規(guī)模這期繳納了金稅盤系統(tǒng)維護費280,怎么做賬,這期我們沒有收入,沒有稅需要抵



您好
借 管理費用——辦公費 280
貸:庫存現(xiàn)金等 280
2019 09/08 08:49

84784965 

2019 09/08 08:52
老師,我們這期沒有稅需要抵

bamboo老師 

2019 09/08 08:52
沒有稅要抵 先做這筆分錄就好了 等到要抵的時候再做抵稅的分錄

84784965 

2019 09/08 08:57
哦,抵稅的分錄怎么做。現(xiàn)在這期做了管理費用就結(jié)轉(zhuǎn)了,那抵稅的時候管理費用里面就沒有了

bamboo老師 

2019 09/08 08:57
借:應交稅費——應交增值稅 借方藍字
借:管理費用——辦公費 借方紅字
在下期沖減管理費用
