問題已解決
老師好,我在上月申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)多填了,因我公司銷項(xiàng)少,所以進(jìn)項(xiàng)留抵了,想解決多填的進(jìn)項(xiàng)稅,怎么處理,能不能在下月把多填的填在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一



認(rèn)證的和發(fā)票額一樣,就是填表的多填
2019 08/30 12:13

84785008 

2019 08/30 12:20
是的,像這種情況我意思是能在報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出解決吧

84785008 

2019 08/30 12:24
謝謝老

郭老師 

2019 08/30 12:11
你認(rèn)證的多少填寫的多少是嗎
只是認(rèn)證的多了,
你要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一會(huì)也抵扣不了的
你有無票收入的嘛

郭老師 

2019 08/30 12:18
認(rèn)證100,填寫了120?
那你得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

郭老師 

2019 08/30 12:22
是的
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的其他里面填寫

郭老師 

2019 08/30 12:30
不用客氣的,
