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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師我的資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我需要調(diào)整嗎?是不是直接調(diào)到其他應(yīng)收賬款?還需要做賬務(wù)處理嗎?還是直接調(diào)報表?



是的 需要重分類至其他應(yīng)付款 不調(diào)賬 直接調(diào)表
2019 08/06 08:41

84784982 

2019 08/06 08:54
我就直接把其他應(yīng)付的負(fù)數(shù)調(diào)至其他應(yīng)收的正數(shù)可以嗎

軼塵老師 

2019 08/06 08:59
是的,直接調(diào)整報表就可以了。
