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84785012| 提問時間:2019 07/25 19:36
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借管理費用 辦公費 貸進項稅額轉出,抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
2019 07/25 19:37
84785012
2019 07/25 19:47
要沖回嗎
maize老師
2019 07/25 19:52
你抵減時候做借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
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