問(wèn)題已解決
老師你好,一般納稅人上月開(kāi)的增值稅專用發(fā)票稅率錯(cuò)了,本月已開(kāi)紅字票,并且本月要轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月如何申報(bào)增值稅?



轉(zhuǎn)入小規(guī)模,就已小規(guī)模報(bào)稅,原專票不可做進(jìn)項(xiàng)抵扣
2019 07/11 07:22

84785011 

2019 07/11 10:02
現(xiàn)在還沒(méi)有申報(bào),我想知道這個(gè)如何做申報(bào)

陳藝?yán)蠋?/span> 

2019 07/11 10:59
您之前抱過(guò)稅嗎?

84785011 

2019 07/11 12:40
沒(méi)有,新企業(yè)六月才做的稅務(wù)登記開(kāi)的票

陳藝?yán)蠋?/span> 

2019 07/11 12:43
填寫增值稅10行,企業(yè)所得稅表123行,即可


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上月收的專票已抵扣,本月發(fā)展錯(cuò)了,開(kāi)了紅字信息表,還要退回專票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎?
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