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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:之前的會計(jì)從去年開始固定資產(chǎn)折舊都多計(jì)提了,我能簡易的沖回嗎?分錄可以直接一筆借:累計(jì)折舊,貸:管理費(fèi)用-折舊,把之前多計(jì)提的沖回來嗎?



你好,是不可以的。
2019 07/09 09:02

84784967 

2019 07/09 09:55
那應(yīng)該怎么做?

月月老師 

2019 07/09 10:00
你好,去年多計(jì)提的沖回去年,為什么會多計(jì)提呢。

84784967 

2019 07/09 10:02
代理記賬公司做的,她們不看明細(xì)就直接按照上個(gè)月的計(jì)提數(shù)做的,其實(shí)有折舊完了的,她們還在繼續(xù)折,所以就發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了

84784967 

2019 07/09 10:02
去年多計(jì)提沖回了,然后做結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤是嗎?分錄該怎么寫?

月月老師 

2019 07/09 10:03
你好,金額有多少,不多的話本年沖回。

84784967 

2019 07/09 10:11
滿多?,F(xiàn)在正常一個(gè)月3000,但是之前多計(jì)提了包括上個(gè)季度的。多了38000,這個(gè)季度還沒有提

月月老師 

2019 07/09 10:13
你好,之前的如果轉(zhuǎn)回還得稅務(wù)局補(bǔ)稅,你就今年轉(zhuǎn)回。

84784967 

2019 07/09 10:17
分錄怎么做?就是借:累計(jì)折舊,貸:管理費(fèi)用-折舊,寫這些多計(jì)提的數(shù)據(jù)?

月月老師 

2019 07/09 10:21
你好
借:管理費(fèi)用—折舊 負(fù)數(shù)
貸:累計(jì)折舊

84784967 

2019 07/09 10:21
數(shù)據(jù)填寫多計(jì)提的這些是嗎?

月月老師 

2019 07/09 10:22
你好,是這樣填寫的。

84784967 

2019 07/09 10:28
包括今年第一季度數(shù)據(jù)是不是可以寫在一起?然后我第二季度的重新計(jì)提?

月月老師 

2019 07/09 10:30
你好,一季度按正確的計(jì)提,二季度也按照正確的計(jì)提。

84784967 

2019 07/09 10:52
就是她們一季度也提錯(cuò)了。我是和18年的合并紅沖

月月老師 

2019 07/09 11:20
你好,你合并紅沖。

84784967 

2019 07/09 12:00
好的。謝謝老師!

月月老師 

2019 07/09 13:17
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝了
