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問題已解決

增值稅一般納稅人,5月份把收購發(fā)票錯開成免稅普票了,6月沖紅上學(xué)錯開免稅普票,本月申報增值稅報表提示要填列附表增值稅免稅明細(xì)表,但企業(yè)實際不享受增值稅免稅優(yōu)惠,為了對應(yīng)主表,該附表應(yīng)如何填列?急!糾結(jié)?。?/p>

84785017| 提問時間:2019 07/08 20:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你如果開具的是免稅發(fā)票,你申報時也是要按免稅開具,否則配比通不過
2019 07/08 22:10
84785017
2019 07/08 22:38
沖紅也是是開具免稅發(fā)票的,系統(tǒng)提示要填寫附表免稅銷售明細(xì),具體該如何填
84785017
2019 07/08 23:05
系統(tǒng)提示要填寫這張表
陳詩晗老師
2019 07/09 08:10
你在上面1234選擇一個免稅代碼,然后填寫進去你開的免稅金額就是了
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