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應(yīng)交增值稅不是銷項—進(jìn)項稅額嗎?那出口退稅跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算增值稅,出口退稅為何也要計算在內(nèi)呢,不是直接繳納就可以了嗎?

84785031| 提問時間:2019 06/14 10:57
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李老師.
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
應(yīng)交增值稅=銷項—(進(jìn)項稅額-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)+出口退稅
2019 06/14 11:35
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