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  • 問題已解決

    2018年計提的應交增值稅多計提了0.01,3月資產(chǎn)負債表應交稅費:0.01,這分錢要如何處理?

    84785018| 提問時間:2019 06/03 07:54
    溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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    樸老師
    金牌答疑老師
    職稱:會計師
    你下次申報的時候多交一分錢就可以了
    2019 06/03 08:46
    樸老師
    2019 06/03 08:49
    跨年的也沒事,多交一分錢就可以了
    樸老師
    2019 06/03 08:57
    那你直接沖銷多計提的那一分錢,或者下次計提的時候少計提一分
    樸老師
    2019 06/03 09:10
    你計提分錄直接原分錄負數(shù)紅沖一分錢
    84785018
    2019 06/03 08:48
    老師,跨年計提的,小規(guī)模,2018年計提,2019年1月
    84785018
    2019 06/03 08:56
    關健是你想多交也不行,現(xiàn)在報表,錄入金額直接出稅額的,還有其他方法嗎?
    84785018
    2019 06/03 09:08
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