問題已解決
老師,進(jìn)項稅加計抵減,本月進(jìn)項大于銷項,那加計抵減的10%要放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計抵減進(jìn)項稅額里嗎?分錄怎么做?



不處理你們需要實際交增值稅的時候抵減的再處理
2019 05/14 15:58

84785041 

2019 05/14 16:00
好的

maize老師 

2019 05/15 08:45
你月末的時候結(jié)轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅,次月需要交稅的時候做借未交增值稅 貸銀行 其他收益或者是營業(yè)外收入
