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問題已解決

老師,您好,請問 所得稅匯算清繳業(yè)務招待費調增,但是整年還是虧損 需要繳納所得稅嗎

84785001| 提問時間:2019 05/05 08:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的
2019 05/05 08:44
84785001
2019 05/05 08:58
填寫報表的時候需要在 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000) 中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務招待費調增就可以了嗎 還需要哪里填寫時候注意嗎
鄒老師
2019 05/05 08:59
你好,匯算清繳的時候需要填寫成本費用明細表,期間費用明細表,納稅調整項目明細表,彌補虧損明細表,以及主表
84785001
2019 05/05 10:02
填寫報表的時候需要在 企業(yè)所得稅彌補虧損明細表(A106000) 中11行4列中正常的虧損扣除業(yè)務招待費調增就可以了嗎 還需要哪里填寫時候注意嗎 2017版企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)A100000 怎么顯示需要交稅 是哪里的問題
鄒老師
2019 05/05 10:05
你好,如果只有業(yè)務招待費調增,就只需要填寫納稅調整項目明細表——扣除類——業(yè)務招待費調整就是了
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