當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,年末科目余額表中的管理費(fèi)用和利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用對(duì)不上是什么原因造成的?



你管理費(fèi)用的貸方有發(fā)生額,沖減了管理費(fèi)用
2019 04/30 11:38

84785013 

2019 04/30 11:43
但是我不知道是哪幾筆?我這個(gè)有好多筆借方紅字

辜老師 

2019 04/30 13:03
有貸方發(fā)生,就要用借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額才是利潤(rùn)表的管理費(fèi)用

84785013 

2019 04/30 14:24
老師,這兩張表金額要調(diào)一致嗎?

辜老師 

2019 04/30 14:27
余額表和利潤(rùn)表的金額嗎

84785013 

2019 04/30 14:28
不一致,不一致的原因已經(jīng)找到了,有幾筆費(fèi)用做了借方紅字

辜老師 

2019 04/30 14:38
這個(gè)可以不一致的,不過貸方發(fā)生額最好借方負(fù)數(shù)顯示

84785013 

2019 04/30 14:38
好的謝謝

辜老師 

2019 04/30 14:50
好的,客氣,幫到你就好
