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實(shí)務(wù)
問題已解決
出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷財(cái)務(wù)如何做賬



你好,沖減收入同時(shí)計(jì)提銷賬稅額
2019 04/30 10:47

84785016 

2019 04/30 14:21
具體分錄怎么做呢?

暖暖老師 

2019 04/30 14:47
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

84785016 

2019 04/30 14:56
老師,我之前這筆業(yè)務(wù)已按出口退稅做了,現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那么這幾筆分錄要怎么做啊

暖暖老師 

2019 04/30 14:58
就是這個(gè)分錄,因?yàn)槌隹谑敲舛惖?/div>

84785016 

2019 04/30 15:03
不是應(yīng)該把外銷收入先轉(zhuǎn)成內(nèi)銷,然后在結(jié)轉(zhuǎn)之前的成本和應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅等這些憑證嗎?怎么你這邊就只需要做這一個(gè)憑證?

暖暖老師 

2019 04/30 15:47
我們處理的就只有這個(gè)一個(gè)分錄

84785016 

2019 04/30 15:49
我之前做的憑證是:1、借:預(yù)收賬款 13317.69 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷:13317.69
2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 8993.10 貸:庫(kù)存商品:8993.1
3、借:其他應(yīng)收款-可退稅 809.38 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 629.52元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅1438.90
4、借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅 1438.9 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1438.9
這是3月做的憑證,現(xiàn)在4月份通知這票要轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那麻煩幫我講一下這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝

暖暖老師 

2019 04/30 15:59
你只要把第一分錄計(jì)提稅金就可以
把計(jì)提的出口退稅沖了


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