問題已解決
老師,我們上面沒有業(yè)務,但有業(yè)務招待費,那些招待費是不是都得調(diào)增了?



你好,你是指沒有收入的情況下業(yè)務招待費需要全額調(diào)增嗎?
2019 04/19 09:18

84785013 

2019 04/19 09:22
嗯嗯,老師

鄒老師 

2019 04/19 09:23
你好,沒有收入,業(yè)務招待費是需要全額調(diào)增的

84785013 

2019 04/19 09:25
老師,我們的工會經(jīng)費18年交了300,18年第四季度的在19年1月份交的210,在賬上我計入了19年1月份的數(shù)據(jù)了,第四季度的210是計入18年還是19年了?

84785013 

2019 04/19 09:32

84785013 

2019 04/19 09:34
老師,我的銷售費用業(yè)務招待費是1341管理費用業(yè)務招待費是4439,那我全額調(diào)增的金額就是5780,在調(diào)整明細表里,填到賬載金額里了,后面那個稅收金額沒有就不用填哇

鄒老師 

2019 04/19 10:02
你好,第四季度的210是計入18年
是的,賬載金額填寫5780,稅收金額0就是了

84785013 

2019 04/19 11:01
老師,那我第四季度賬上沒有這210,怎么來調(diào)整了啊

鄒老師 

2019 04/19 11:05
你好,在匯算清繳之前支付了這210就可以扣除,不需要調(diào)整的

84785013 

2019 04/19 11:07
賬上不用調(diào)整嗎?那我那個工會經(jīng)費支出就是510吧,工資實際發(fā)生額是25500

鄒老師 

2019 04/19 11:33
你好,賬上不需要做調(diào)整的
工資是25500,工會經(jīng)費按510填寫

84785013 

2019 04/19 11:39
好的,謝謝老師,那個我全額調(diào)出來的業(yè)務招待費需要再做賬嗎?還是填了表就行了?

鄒老師 

2019 04/19 11:39
你好,填表就可以了
有導致補交企業(yè)所得稅 嗎?

84785013 

2019 04/19 11:55
沒有,不用補交老師

鄒老師 

2019 04/19 11:58
你好,那就只是需要做納稅調(diào)增處理,不需要做分錄的
