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老師,請問我把預(yù)收賬款做到應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù),導(dǎo)致我資產(chǎn)負債表也是負數(shù),這樣可以?還是我賬可以把預(yù)收做成應(yīng)收,報表要把它調(diào)回預(yù)收賬款去?



如果最后應(yīng)收賬款是負數(shù),可以把導(dǎo)致負數(shù)的明細科目重分類至預(yù)收賬款。
2019 04/16 08:59

老師,請問我把預(yù)收賬款做到應(yīng)收賬款,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù),導(dǎo)致我資產(chǎn)負債表也是負數(shù),這樣可以?還是我賬可以把預(yù)收做成應(yīng)收,報表要把它調(diào)回預(yù)收賬款去?
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