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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司收到商戶資金清算過渡戶的打款會(huì)計(jì)分錄要怎么做?公司資金清算付給別家公司的款項(xiàng)要怎么入賬?是掛其他應(yīng)付款嗎?



你好,你們是做平臺(tái)服務(wù),然后收到商戶貨款嗎
2019 03/18 16:05

84785020 

2019 03/18 16:10

小惑老師 

2019 03/18 16:19
那就是做往來賬進(jìn)行處理的其他應(yīng)付款

84785020 

2019 03/18 16:20
直接掛到其他應(yīng)付款嗎?

84785020 

2019 03/18 16:20
但這樣的話賬面不是平不了了?

小惑老師 

2019 03/18 16:21
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
支付時(shí)做相反分錄

84785020 

2019 03/18 16:23
但二級(jí)科目不一樣,一個(gè)是過渡戶一個(gè)是公司,這個(gè)要怎么平?

小惑老師 

2019 03/18 16:24
你的二級(jí)直接掛應(yīng)付公司的二級(jí)

84785020 

2019 03/18 16:33
不是很明白。

84785020 

2019 03/18 16:37
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-過渡戶
借:其他應(yīng)付款-公司
貸:銀行存款
是這樣做嗎?然后這個(gè)其他應(yīng)付款要怎么平?

小惑老師 

2019 03/18 16:37
就是說
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-寫要支付給第三方的名稱,或者統(tǒng)一寫個(gè)代收款都統(tǒng)一計(jì)算在這里

84785020 

2019 03/18 16:38
哦哦,明白了

84785020 

2019 03/18 16:38
謝謝

小惑老師 

2019 03/18 16:38
祝您學(xué)習(xí)和工作愉快,希望我的解答滿意,謝謝?。?/div>


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